为进一步提升质量管理体系运行的符合性、有效性,我院科学谋划,认真准备,于10月10日-12日开展了2022年度质量管理体系内部审核工作,最高管理者、质量负责人、技术负责人、内审员、综合管理部室负责人、检验检测工作室负责人共39人参与此次审核过程。
按照内审计划,内审员根据RB/T 214-2017、JJF 1069-2012 、CNAS CL01:2018及特殊领域应用说明等审核依据,采用查阅文件、现场核查、座谈交流等方式开展审核工作,在内审过程中共发现26项不符合,各责任部门已全部认领,认真分析原因,查摆相似问题,采取纠正措施,从源头消除不符合产生的原因,避免同类问题的再次发生。
下一步,市质量计量院将持续优化管理制度,提升质量体系管理水平,根据市场监管的要求和服务经济发展的需求,干出新气象、彰显新作为,为开创济宁市场监管争先进位和高质量发展的新局面贡献力量。